部門:風險管理部
職位:風險管理部總經(jīng)理/副總經(jīng)理
職位描述:
• 制訂本分行批發(fā)、中小企業(yè)及個人貸款授信制度、審查審批實施細則、操作流程等
• 根據(jù)本地區(qū)實際,細化、落實總行行業(yè)、區(qū)域授信指引
• 負責牽頭管理本分行各類風險信息,定期進行風險分析,并向本分行管理層和總行風險管理部門提供風險狀況及工作報告
• 負責分行個人和企業(yè)征信的相關(guān)管理工作
• 承擔分行風險管理條線的綜合管理工作,推動風險文化建設(shè)和培訓(xùn)工作
• 根據(jù)總行政策和要求,負責指導(dǎo)、組織所在分行客戶評級、債項評級工作,并對評級結(jié)果進行審查并最終認定
• 負責組織開展盡責權(quán)限內(nèi)授信項目的盡責審查、專業(yè)評審及授信審批工作,按照盡責審查工作制度,深入分析授信項目風險,客觀準確地提示授信風險,及時提交盡責審查報告,為授信評審委員會審議提供決策依據(jù)
• 根據(jù)授權(quán),完成授權(quán)內(nèi)授信業(yè)務(wù)的審查、審批工作,負責轄內(nèi)分行權(quán)限內(nèi)單筆中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的授信審批,并對審批結(jié)果負責
• 按照總行的有關(guān)要求,組織報送批發(fā)授信項目、中小企業(yè)授信項目及相關(guān)授信方案的各種文件、資料
• 負責制定、完善批發(fā)授信、中小企業(yè)授信及個人貸款業(yè)務(wù)管理辦法、審查審批實施細則或操作流程等相關(guān)制度辦法
• 參與盡責審查、審批工作的規(guī)范化、標準化建設(shè)
• 按照總行的有關(guān)要求,負責組織報送中小企業(yè)授信項目及相關(guān)授信方案的各種文件、資料
• 負責轄內(nèi)分行權(quán)限內(nèi)單筆個人貸款業(yè)務(wù)的盡責審查、審議、審批
• 負責對轄內(nèi)分行權(quán)限內(nèi)按揭項目以及對評估機構(gòu)準入資格的盡責審查、評審及問責審批
• 及時掌握各項銀行業(yè)務(wù)的風險管理方法和要求
• 負責對產(chǎn)品開發(fā)、政策制定、流程梳理、管理信息系統(tǒng)建設(shè)與維護等相關(guān)工作提供建議、咨詢與反饋
• 密切關(guān)注所在區(qū)域的市場、客戶和同業(yè)發(fā)展動態(tài),在工作中主動收集與整理相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與信息,參與積極主動的組合管理等相關(guān)工作
• 負責本部門人員的日常管理及人員后評價工作,分派本部門盡責審查、審批工作任務(wù),并對本部門盡責審查、審批工作質(zhì)量和效率進行督導(dǎo)
• 完成上級主管交辦的其他工作
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